Доброе утро!
Очень нужна помощь. БУ ведем сами, т.к. пока нет денег на проф. бухгалтера. И с первой же декларацией возникли сложности:
1. В установленные сроки была сдана НД (еще за 4 кв.)
2. Пришло требование о предоставлении пояснений. И да, обнаружили, что не указали 1 с/ф в книге продаж.
Что я сделал:
1. Раздел 9 дополняю недостающим с/ф и получаю в строке всего налога 18% верную сумму (допустим 100 тыс. руб)
2. Создаю приложение к разделу 9 и там же дублирую все данные из книги продаж (опять же включая недостающий с/ф) ,получая по строке итого налога 18% те же 100 тыс. руб.
3. получаю требование от ИФНС с нарушением контрольного соглашения 1.27. И все, тупик) Не понимаю, что делать дальше? Как все это теперь грамотно скорректировать, чтобы у ИФНС не было вопросов?
Я так понимаю, что не нужно было вносить этот злополучный с/ф в р.9 при обнаружении ошибки, а вносить его только в приложение к р. 9??
Посоветуйте, как грамотно составить корректировку теперь?
Всем ответившим легкой недели и благополучной отчетной кампании)))